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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-01-03 18:51

你好,你還沒有拿到進項發(fā)票,不能確定進項稅額 
借原材料--小麥--暫估款10000 
借應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅--待認證進項稅額1100 
貸:銀行存款 
借原材料--小麥10000 
   貸:原材料-小麥-暫估  10000 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)  1100 
   貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)  1100

追問

2018-01-03 19:04

老師好,那么,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)還是次月結(jié)轉(zhuǎn),如果當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本,那么原材料的暫估款沒有了余額,次月做貸款分錄無法抵掉,如果是次月結(jié)轉(zhuǎn)成本,就造成當(dāng)月成本核算不準確。我的理解是對的嗎?謝謝江老師

追問

2018-01-03 19:09

是貸方分錄,打錯字了。

老江老師 解答

2018-01-03 19:19

@153*049:你好,成本當(dāng)然是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)。當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)完了,存貨0,沒關(guān)系呀, 
下月,紅字  ,變成負數(shù)了,再增加一個藍字,又是0了! 
借:原材料--小麥10000 
貸:原材料-小麥-暫估 10000

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結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
這個問題很簡單,一般納稅人指的是繳納營業(yè)稅的企業(yè),進項稅額抵扣指的是企業(yè)可以將從其他企業(yè)或個人購買的商品或服務(wù)的稅費抵扣本企業(yè)應(yīng)繳的增值稅。換句話說,當(dāng)企業(yè)從其他企業(yè)或個人購買商品或服務(wù)時,購買方的增值稅可以抵扣自己的增值稅支出。
2023-03-23 10:27:57
你好,您這個是什么意思?
2022-04-15 14:51:34
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
借方就是進項稅呀
2022-12-30 10:46:02
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