
發(fā)票紅沖,已抵扣的進項做了進項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報表當(dāng)月無銷項,有進項稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進項稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
老師,請問上個月勾選抵扣了進項發(fā)票,但在申報增值稅時,沒有自動填列進項稅額,那是不是那個認證了的進項稅就浪費了?
答: 你好,申報的時候沒有填寫進項稅額,就會 導(dǎo)致認證的進項稅額沒有抵扣,這樣就會導(dǎo)致進項稅額浪費的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人申報增值稅之后發(fā)現(xiàn)進項稅額錯誤,作廢申報表之后可以進增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計的增值稅進項發(fā)票嗎?
答: 作廢申報表之后可以進增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計的增值稅進項發(fā)票









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



神仙 追問
2020-02-23 12:10
鄒老師 解答
2020-02-23 12:14
神仙 追問
2020-02-23 12:24
鄒老師 解答
2020-02-23 12:26
神仙 追問
2020-02-23 12:32
鄒老師 解答
2020-02-23 12:33
神仙 追問
2020-02-23 12:34
鄒老師 解答
2020-02-23 12:35