生活服務(wù)業(yè)增值稅進項稅額加計抵減10%,去年增值稅申報的時候申報表上加計了,但是賬上金額少計了幾百,現(xiàn)在還能調(diào)賬嗎,怎么調(diào)?

霸氣的睫毛膏
于2022-04-06 14:57 發(fā)布 ??726次瀏覽
- 送心意
小默老師
職稱: 中級會計師,高級會計師
2022-04-06 15:00
你好,同學(xué),根據(jù)申報表與賬的差額
借,應(yīng)交稅費~未交增值稅
貸,其他收益
相關(guān)問題討論
取得的發(fā)票的自然份數(shù),就是多少張
2022-04-02 16:13:41
你好,同學(xué),根據(jù)申報表與賬的差額
借,應(yīng)交稅費~未交增值稅
貸,其他收益
2022-04-06 15:00:03
你好,都在23B里面填寫的。
2024-07-09 14:17:55
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅?
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
2026-01-13 14:17:35
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



霸氣的睫毛膏 追問
2022-04-06 15:04
小默老師 解答
2022-04-06 15:15