
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項)老師這個分錄對嗎?我咋沒看懂這個借方進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
發(fā)票紅沖,已抵扣的進項做了進項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報表當月無銷項,有進項稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進項稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
做進項稅額轉(zhuǎn)出的時候,借原材料-甲 貸進項稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候借“銷項稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 ,進項稅額轉(zhuǎn)出一借一貸已經(jīng)沖減,但是相當于之前的進項稅額還在,沒有沖減掉 ,這還是相當于進項稅額多了嗎
答: 你月末結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅的時候,銷項稅,進項稅、進項稅轉(zhuǎn)出都要結(jié)轉(zhuǎn)的啊









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2022-11-15 08:26
微微老師 解答
2022-11-15 08:27