送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-04-15 23:14

跨年的用以前年度損益調整科目做

答疑郭老師 解答

2019-04-15 23:14

借應付職工薪酬貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配

會丫頭 追問

2019-04-15 23:17

那如果是在2018年調的

答疑郭老師 解答

2019-04-15 23:20

你的分錄是正確的

會丫頭 追問

2019-04-16 10:12

我申報的時候的銷售稅額了大于,開票的銷售稅額,這個會計分錄怎么做?

會丫頭 追問

2019-04-16 10:18

我申報的時候的銷售稅額了大于,開票的銷售稅額,這個會計分錄怎么做?

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相關問題討論
你好,根據你的描述,現在的調整分錄是 借:應付職工薪酬—工資 2000 貸:應付職工薪酬—保險費? 2000
2022-10-12 16:22:43
您的社保費計提分錄不太準確。正確的計提社保費的分錄應該是: 借:管理費用 - 社保費 1066.41 貸:應付職工薪酬 - 社會保險費 1066.41 計提及發放工資的分錄中,第一個分錄“貸”方的其他應收款 - 個人社保的金額應該是 468.59 ,而不是 468.51 。同時,第二個發放工資的分錄中,支付的庫存現金金額應該與應付職工薪酬 - 工資的金額 3993.48 一致,而不是 3993.49 。 修改后的正確分錄如下: 計提及發放工資: 借:管理費用 4462 貸:其他應收款 - 個人社保 468.59 應付職工薪酬 - 工資 3993.41 借:應付職工薪酬 - 工資 3993.41 貸:庫存現金 3993.41
2024-07-10 10:32:10
22年做沖減分錄 借:應付工資 99萬 貸:未分配利潤? 99萬
2022-06-02 15:12:15
您好 不是的 社保也是當月計提當月的
2022-04-01 10:10:11
借管理費用 貸應負職工薪酬15,000
2024-03-01 10:45:57
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