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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-04-11 11:43

可以的,可以是貸方余額的

慈祥的網(wǎng)絡(luò) 追問

2022-04-11 11:53

那我這樣做賬是對的吧,這樣2月其他應(yīng)收款余額是0這樣做賬對吧

辜老師 解答

2022-04-11 12:19

借:管理費用貸應(yīng)付職工薪酬-工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:其他應(yīng)收款-社保,醫(yī)療等
貸:庫存現(xiàn)金
你這個憑證是什么意思

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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
你好借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 財務(wù)費用 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
2024-07-06 18:48:24
你好,計提工資,是第二個分錄。而且應(yīng)付職工薪酬明細(xì)科目是工資?
2022-07-01 15:30:38
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-12-23 18:59:31
你好,返還沖減管理費用也需要
2024-09-14 16:57:42
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