送心意

郭老師

職稱初級會計師

2026-01-13 18:32

那你知道這個具體的是什么業務嗎?把這個業務補進來就行。

英 ?? ?? 追問

2026-01-13 18:33

找不到這個發票也不知道什么業務

郭老師 解答

2026-01-13 18:34

那有沒有預付賬款
如果沒有,借應交稅費應交增值稅進項
貸利潤分配未分配利潤或者是營業外收入。

英 ?? ?? 追問

2026-01-13 18:36

沒有預付的

郭老師 解答

2026-01-13 18:37

我上面給你寫了沒有的方法

英 ?? ?? 追問

2026-01-13 18:43

謝謝老師。

郭老師 解答

2026-01-13 18:47

不用客氣,工作愉快

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相關問題討論
那你知道這個具體的是什么業務嗎?把這個業務補進來就行。
2026-01-13 18:32:38
你好; 電子稅務局 -? ?一般退抵稅管理里面? -? 里面有誤收多繳納? 退稅或者 留抵抵減?
2022-02-17 18:57:11
借以前年度損益調整,進項稅額 貸應付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整
2020-06-16 08:34:50
以前年度少計的增值稅進項稅額,可以按照以下步驟進行今年調整: 1.核定少計提的金額。根據增值稅申報表和相關賬目,核定少計提的增值稅進項稅額的具體金額 2.編制調整憑證。將少計提的增值稅進項稅額的金額編制成調整憑證,在貸方記上增值稅應交稅款科目,借方記上其他應付款科目。 3.進行賬務處理。按照調整憑證的金額進行賬務處理,調整增值稅應交稅款和其他應付款兩個科目的余額
2023-10-19 14:58:57
你好之作了不含稅的部分分錄怎么做的?
2022-08-08 18:44:47
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