
老師您好請問,增值稅進項入賬的金額比申報金額少了376.66,以前年度遺留下來的,以前紙質的發票找不到是哪個了,這種情況怎么處理?
答: 那你知道這個具體的是什么業務嗎?把這個業務補進來就行。
你好老師,對于以前年度多交的增值稅,在當月怎么做申報抵減掉?
答: 你好; 電子稅務局 -? ?一般退抵稅管理里面? -? 里面有誤收多繳納? 退稅或者 留抵抵減?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前年度少計的增值稅進項稅額(增值稅申報表已抵扣),今年怎么用調整呀
答: 以前年度少計的增值稅進項稅額,可以按照以下步驟進行今年調整: 1.核定少計提的金額。根據增值稅申報表和相關賬目,核定少計提的增值稅進項稅額的具體金額 2.編制調整憑證。將少計提的增值稅進項稅額的金額編制成調整憑證,在貸方記上增值稅應交稅款科目,借方記上其他應付款科目。 3.進行賬務處理。按照調整憑證的金額進行賬務處理,調整增值稅應交稅款和其他應付款兩個科目的余額






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英 ?? ?? 追問
2026-01-13 18:33
郭老師 解答
2026-01-13 18:34
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2026-01-13 18:36
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