送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-17 18:57

你好; 電子稅務局 -   一般退抵稅管理里面  -  里面有誤收多繳納  退稅或者 留抵抵減 

微笑 追問

2022-02-17 19:18

謝謝老師

meizi老師 解答

2022-02-17 19:20

不客氣的。 希望能幫到你   

上傳圖片 ?
相關問題討論
還是我應該直接放回收入,不要放以前年度損益
2017-07-11 09:36:49
你好; 電子稅務局 -? ?一般退抵稅管理里面? -? 里面有誤收多繳納? 退稅或者 留抵抵減?
2022-02-17 18:57:11
對的是的是這么做的,按照減去100之后的。
2022-04-06 11:49:03
紅沖去年銷售發票并計入以前年度損益調整后,如果申報增值稅計稅銷售額出現差異,應根據實際情況進行處理。首先,應核對相關數據,確保申報表填報準確。如發現差異,應查明原因,并進行相應的調整。如果涉及少繳稅款,應及時補繳;如因填報錯誤導致多繳稅款,可向稅務部門申請退還或抵減下期稅款。
2024-02-02 22:25:05
你好!要去修改了。然后 要補稅和滯納金
2023-03-17 08:30:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...