老師,想問一下已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄是怎么樣的? 原來購入商品是手機(jī),做了進(jìn)項(xiàng) 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 20 貸:銀行存款 120 期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 20 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10 這種情況下轉(zhuǎn)出分錄怎么做?

Ada~沖啊
于2024-10-30 09:02 發(fā)布 ??194次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-10-30 09:03
你好,根據(jù)你的描述,這里的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄是
借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
相關(guān)問題討論
可以的,可以這么做的。
2022-03-24 19:50:40
你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費(fèi)
2020-08-26 09:53:15
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2022-01-27 15:33:21
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-11-24 14:20:09
你好,根據(jù)你的描述,這里的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄是
借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2024-10-30 09:03:20
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鄒老師 解答
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