
請問我們公司這個7月繳納了電費1000元,但是8月份才能開7月的電費發票700元。這樣要怎么做賬呢
答: 7 月份繳納電費時: 借:預付賬款 1000 貸:銀行存款 1000 8 月份收到 700 元電費發票時: 借:管理費用/制造費用等(根據電費的使用部門確定) 700 貸:預付賬款 700 此時,預付賬款科目還有 300 元的余額,代表已付款但尚未收到發票的部分。后續收到剩余發票時,再做相應的賬務處理。
你好老師!問下,我們公司電費7月產生了1000多元,8月預交了10000萬元,請問這個分錄怎么做呢 ?
答: 七月份借管理費用貸銀行存款,八月份借預付賬款貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
8月份才會收到7月份的水電費發票,那么 7月份的成本是不是不準了 ?難道用6月份的水電費入7月份的成本嗎?
答: 你好,你可以在七月份的時候粘鍋,然后八月份發票到了之后,紅沖暫估再做發票的。





粵公網安備 44030502000945號


