
老師,請問下,我們是做新能源充電的,10月交了充電電費,但是繳費發票11月供電局才開給,10月我該怎么做賬,11月又收到票又怎么處理
答: 10月做其他應收款。11月收到發票做成本沖其他應收款
老師,我們是新公司,8-10月份,變壓器產權沒弄好,沒法開發票,11月份才把變壓器過戶到公司名下,所以8-11月份的電費全都開到11月份了,我要怎么做賬務處理?
答: 實際上每個月的電費6-8之間,也只能是在11月份一次計入制造費用是吧老師
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,10月底收到固定資產電腦,所以驗收單也是10月底,但是11月才收到增值稅專用發票,發票日期是10月底,11月付的款。請問賬該做到哪個月?分錄怎么做?
答: 請問哪個月開始折舊呢?
我公司做新能源汽車充電樁充電,有客戶充電后想開票,我想問一下 開票稅收分類編碼怎么選擇。是開銷售電力呢(是不是只有電網才可以開?)?還是開 生活服務新能源汽車充電服務。還是要把電費和服務費分開開?
請問老師:11月的電費,12月銀行支付,銀行備注了支付的是11月電費,1月才收到紙質發票,紙質發票備注了是11月的發票.像這種情況,11月要做賬務處理嗎?
您好老師,10月底收到固定資產電腦,所以驗收單也是10月底,但是11月才收到增值稅專用發票,發票日期是10月底,11月付的款。假如專票金額是8000,稅額是2000,請問賬該做到哪個月?分錄怎么做?





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