送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-01-24 08:27

五月份計提,借管理費用電費  貸其他應付款
六月付款  借其他應付款  貸銀行存款
10月拿到發票,借管理費用電費 借管理費用電費負數

小魚 追問

2024-01-24 09:14

老師 計提和繳納理解 收到發票不理解怎么做賬

東老師 解答

2024-01-24 09:16

收到發票就等于其實是做個一正一負沒有影響當期損益的意思

小魚 追問

2024-01-24 09:20

也就是說管理費用其實還是影響5月的損益唄 沒有影響10月的

東老師 解答

2024-01-24 09:20

是沒錯的,就是這個意思

小魚 追問

2024-01-24 09:25

老師 但是假如我的計提數和繳納數不一致 那多的少的費用是不是還會影響10?的損益

東老師 解答

2024-01-24 09:27

如果說你不一樣的話,那還是會有影響的,所以你一般要暫估準確合適

小魚 追問

2024-01-24 09:28

老師 假如會影響到10月的損益 會計上允許嗎 

東老師 解答

2024-01-24 09:29

沒有問題,這個也是允許的

小魚 追問

2024-01-24 09:36

老師 收到發票入賬 是不是我們為的就是那個增值稅 入賬 

東老師 解答

2024-01-24 09:36

你作為費用拿到發票以后才可以稅前扣除的意思

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五月份計提,借管理費用電費 貸其他應付款 六月付款 借其他應付款 貸銀行存款 10月拿到發票,借管理費用電費 借管理費用電費負數
2024-01-24 08:27:16
同學你好,你的意思是22年繳納的是21年的水電費嗎,如果是的話,收到發票記入以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款
2022-03-10 14:00:04
你好!之前計提電費了嗎
2021-01-07 10:08:36
你好 上面做了費用成本的嗎
2024-08-04 10:16:47
你好,借管理費用-水電費 貸 銀行存款
2020-08-26 17:44:30
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