
你好老師!問下,我們公司電費7月產生了1000多元,8月預交了10000萬元,請問這個分錄怎么做呢 ?
答: 七月份借管理費用貸銀行存款,八月份借預付賬款貸銀行存款。
請問我們公司這個7月繳納了電費1000元,但是8月份才能開7月的電費發票700元。這樣要怎么做賬呢
答: 7 月份繳納電費時: 借:預付賬款 1000 貸:銀行存款 1000 8 月份收到 700 元電費發票時: 借:管理費用/制造費用等(根據電費的使用部門確定) 700 貸:預付賬款 700 此時,預付賬款科目還有 300 元的余額,代表已付款但尚未收到發票的部分。后續收到剩余發票時,再做相應的賬務處理。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個月預付了下個月的房租費,下個月要怎么做分錄?我問的是,一共交了6萬元,2萬元是本月的,4萬元是下兩個月的,這個月怎么做分錄,下個月又怎么做分錄?
答: 借:預付賬款 6 貸:銀行存款 6 借:管理費用 2 貸:預付賬款 2 下個月 借:管理費用 2 貸:預付賬款 2
老師,您好,我想問一下,我們這個月購了一臺生產用的機械合同價8萬元,這個月付了6萬元,但一分錢發票都沒有開過來,機械這個月已經慢慢的在用了,那這個6萬元我是怎么入賬呢?
老師,請問:在2021年8月在稅局修改了2020年12月的申報表,補交了1000元的增值稅,請問這個會計分錄應該怎么做?
#提問 老師:由于申請了延期申報,所以10月就沒有申報,10份的增值稅就只預繳了1000元。請問這個預繳1000元怎么做分錄呢?請專業的老師回復一下吧。




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娟子 追問
2021-01-18 19:28
郭老師 解答
2021-01-18 19:30
娟子 追問
2021-01-18 20:56
郭老師 解答
2021-01-18 20:58
娟子 追問
2021-01-18 21:00
娟子 追問
2021-01-18 21:02
郭老師 解答
2021-01-18 21:03