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老師,您好,我們公司去年工程施工科目暫估了,也結轉成本了,今年發票慢慢的到了,沖去年的暫估款時候做的分錄是:借:工程施工(負數)貸:暫估款(負數),不結轉成本,這樣對嗎?總感覺有問題
你好 老師 我今年沖了去年開的發票 ,去年的發票都沒有交稅 ,做的分錄是借:應交稅費 貸:營業外收入,今年1月到3月沖了去年的發票也開了新的發票,但應交增值稅是負數在貸方,我該怎么做分錄?





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