老師,您好,我們公司去年工程施工科目暫估了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年發(fā)票慢慢的到了,沖去年的暫估款時候做的分錄是:借:工程施工(負數(shù))貸:暫估款(負數(shù)),不結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣對嗎?總感覺有問題

五魚二餅
于2020-06-22 19:13 發(fā)布 ??1208次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-06-22 19:18
沖成本的
你們匯算清繳怎么做的
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沖成本的
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2020-06-22 19:18:59
貨物的嗎
借庫存商品貸銀存
結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2020-01-07 23:55:33
您好,暫估成本入賬,只是發(fā)票沒有來,我們的成本實際是發(fā)生了
登記實際發(fā)生的合同成本
借:工程施工-合同成本
貸:應(yīng)付職工薪酬、庫存材料等
2024-04-13 06:53:05
工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本,其會計分錄具體做法如下:
有工程款收入了再做工程施工結(jié)轉(zhuǎn):
1、發(fā)生的成本
借:工程施工—人工費(材料費、機械費、其他直接費)
貸:銀行存款
2、開出工程款時確認主營業(yè)務(wù)收入,
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算收入
3、同時結(jié)轉(zhuǎn)工程施工
借:主營業(yè)務(wù)成本---工程結(jié)算成本
貸:工程施工—人工費
2020-03-02 14:43:22
您好,已結(jié)轉(zhuǎn)成本就看主營業(yè)務(wù)成本或者開發(fā)產(chǎn)品的貸方(如果你們都有嚴格過一下這個科目確認成本的話),未結(jié)轉(zhuǎn)成本看開發(fā)產(chǎn)品余額(就是原來總共完工確認了多少開發(fā)產(chǎn)品,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過去多少,剩下的就是未結(jié)轉(zhuǎn)的),然后開發(fā)成本就是剩下還在開發(fā)的在產(chǎn)品,還不能夠結(jié)轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品的部分。
2019-12-12 10:10:52
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