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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師

2024-07-13 22:46

您好,是稅金及附加的,以前是記管理費用中,現(xiàn)在記稅金及附加

陳洋 追問

2024-07-13 22:47

利潤表中的營業(yè)稅金及附加,包括印花稅嗎?

廖君老師 解答

2024-07-13 22:56

您好,包含了印花稅的

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相關問題討論
學員您好,這是包括的
2022-01-09 11:12:01
您好,是稅金及附加的,以前是記管理費用中,現(xiàn)在記稅金及附加
2024-07-13 22:46:46
如果發(fā)現(xiàn)之前繳納的印花稅未記入利潤表中的“稅金及附加”項目,可以通過以下步驟進行糾正: 1.確認印花稅的金額和所屬期間。 2.編制補記印花稅的會計分錄。 3.將印花稅金額記入利潤表中的“稅金及附加”項目。 4.調整申報表中的相關數(shù)據(jù)。 具體來說,可以按以下步驟進行糾正: 1.確認印花稅的金額和所屬期間。 首先需要確定漏記的印花稅金額以及所屬期間。可以通過查看印花稅完稅憑證、申報表等資料,或咨詢稅務部門等方式確認。 1.編制補記印花稅的會計分錄。 根據(jù)確認的印花稅金額和所屬期間,編制補記印花稅的會計分錄。借方記入“營業(yè)稅金及附加”科目,貸方記入“應交稅費-應交印花稅”科目。 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅 1.將印花稅金額記入利潤表中的“稅金及附加”項目。 將編制的會計分錄過賬到相關賬戶,確保記錄正確無誤。然后,將印花稅金額記入利潤表中的“稅金及附加”項目,確保報表數(shù)據(jù)準確。 1.調整申報表中的相關數(shù)據(jù)。 如果已經(jīng)申報了之前的財務報表或納稅申報表,還需要在申報表中調整印花稅的相關數(shù)據(jù)。具體調整方法需要根據(jù)申報表的要求和相關政策法規(guī)進行調整,確保申報數(shù)據(jù)準確無誤。
2023-10-08 15:00:33
你好 ;? 你貸方別做管理費用 去; 做借方管理費用負數(shù);? 不不然你系統(tǒng)取數(shù)不了? ?
2022-01-14 12:18:50
不,環(huán)境稅是另一種稅種。它不屬于營業(yè)稅金及附加項目,也不能用于計算營業(yè)利潤。
2023-03-14 15:50:12
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