
老師,原來我們印花稅6-7月入了管理費用-稅金這個科目,到了11月調(diào)整到了“營業(yè)稅及附加-印花稅”調(diào)整分錄為:借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:管理費用-稅金但是現(xiàn)在出報表的時候發(fā)現(xiàn)本年利潤和利潤表當(dāng)月的凈利潤不相等,想問問是否有問題?需要怎么調(diào)整
答: 你好 ;? 你貸方別做管理費用 去; 做借方管理費用負數(shù);? 不不然你系統(tǒng)取數(shù)不了? ?
印花稅可以直接計入營業(yè)稅金及附加嗎
答: 同學(xué), 計提印花稅: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 實際繳納時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司有收入,但是報表里面的營業(yè)稅金及附加是0,這樣正常嗎?正常來說 有幾十萬收入有可能附加稅是0么
答: 這個也是可能的,就是企業(yè)暫時進項科太多,沒有交附加稅









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2022-01-14 14:16
meizi老師 解答
2022-01-14 14:15