郭老師,在線嗎?有個問題,想咨詢。 問
同學你好 老師不在線呢 答
老師,增值稅申報表出來的銷售額和銷項稅額有可能 問
您好,有可能是錯的,你按正確的來填就可以 答
賬上計提的工會經(jīng)費和申報的工會經(jīng)費可以不一致 問
同學您好,正在解答,請您稍后 答
老師你好 之前有一張異常發(fā)票轉(zhuǎn)出了 現(xiàn)在稅務局 問
可在進項轉(zhuǎn)出中填寫負數(shù)試試 答
老師,我是會計,公司還有一個出納,公司開的基本戶和 問
你好,這個不會有風險的說法的 答

我公司收到掛靠車輛司機匯來的車輛保險費,借銀行存款貸其他應付款,把錢轉(zhuǎn)給保險公司借其他應付款貸銀行存款,收到保險發(fā)票怎么入賬呢,發(fā)票抬頭是我公司
答: 你好,賬上最好不要體現(xiàn)掛靠,如果已經(jīng)收到掛靠保險了也沒啥好辦法了,收到發(fā)票借管理費用等貸管理費用等,就是一借一貸一樣的
被掛靠公司到時保險時,借:銀行存款6000,貸:其他應付款6000,交保險拿到發(fā)票后,我借管理費用車輛使用費貸銀行存款,那其他應付款那6000怎么平??
答: 你好同學,這個銀行存款是誰收到的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公轉(zhuǎn)私付了房租3萬!付的當月已做借:其他應付款-房租貸:銀行存款!后面確認不會來發(fā)票了,怎么處理
答: 你好,借管理費用貸其他應付款 分攤










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