
公轉(zhuǎn)私付了房租3萬!付的當(dāng)月已做借:其他應(yīng)付款-房租貸:銀行存款!后面確認(rèn)不會來發(fā)票了,怎么處理
答: 你好,借管理費用貸其他應(yīng)付款 分?jǐn)?
代收的運費收取是做借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款。但是支付這邊費用是月結(jié)的,后續(xù)我們收到的月結(jié)發(fā)票,這筆代收的其他應(yīng)付款需要怎么沖賬呢
答: 你好,支付的時候 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好 請問年初及年末都是 資金結(jié)存=現(xiàn)金+銀行存款+其他應(yīng)收-其他應(yīng)付款嗎 ? 如何判斷財務(wù)會計與預(yù)算會計的關(guān)系 做賬做得對與否呢?
答: 資金結(jié)存=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余%2B返還額度
老師,這個月給出去了剩下的21萬元,沖減其他應(yīng)付款,是不是這樣做?借:其他應(yīng)付款210000 貸:銀行存款21萬
老師你好,平時很多支出是法人個人卡支出,貸的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在想用銀行存款還掉,是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款嗎
銀行流水單,貸方是10000元,付款方是法人張三,摘要借款,借:銀行存款 10000貸:其他應(yīng)付款-張三10000對嗎,老師。這樣寫的原因能解釋一下嗎?謝謝









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