
報無票收入,要交增值稅嗎是不是增值稅申報的時候,填報無票收入,交增值稅嗎
答: 您好!是的,沒有到起征點的話,可以免稅
你好,老師,小規(guī)模,沖紅上年開具1%收入的發(fā)票,重新開具5% 稅點的發(fā)票,該如何入賬,及如何更新增值稅申報表
答: 借,應收賬款負數(shù),貸,主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù)。 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費。之前交過稅款嗎?沒有的話,都是在第10行里面填寫正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,2021年4月一筆費用專票,抵扣了,但財務未入賬,2021年12月32對方?jīng)_紅了,這個在賬務和增值稅申報上怎么操作呀?
答: 你好,借應付賬款,借管理費用,負數(shù) 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
專票未認證,但是入賬,增值稅需要報嗎 有老師說不需要 那分錄怎么寫(我們是外貿(mào)進出口公司),是認證之后在申報增值稅嗎,現(xiàn)在增值稅就先報0?
專票未認證,但是入賬,增值稅需要報嗎 那分錄怎么寫(我們是外貿(mào)進出口公司),是認證之后在申報增值稅嗎,現(xiàn)在增值稅就先報0?
老師你好。3月銷售開出的專票,賬上忘記入賬了。但是在申報增值稅時已申報,稅款也交了,在做4月份憑證時發(fā)現(xiàn)已支付的稅費和賬上不同,現(xiàn)這個應該如何處理呢?
老師,請問我增值稅申報表上面的應交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢,那怎么辦?問題現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅,但記賬是按發(fā)票入賬的,那就對不上了啊
想咨詢一下 我們目前公司是小規(guī)模 對公賬戶入賬收入140萬 但是有部分開票部分未開票 這個我怎么來申報增值稅比較合適呢 因為老板不想繳納這么多增值稅







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



跳躍的世界 追問
2024-06-22 11:40
丁小丁老師 解答
2024-06-22 12:37
跳躍的世界 追問
2024-06-22 14:34
丁小丁老師 解答
2024-06-22 18:59