
報(bào)無(wú)票收入,要交增值稅嗎是不是增值稅申報(bào)的時(shí)候,填報(bào)無(wú)票收入,交增值稅嗎
答: 您好!是的,沒(méi)有到起征點(diǎn)的話,可以免稅
你好,老師,小規(guī)模,沖紅上年開(kāi)具1%收入的發(fā)票,重新開(kāi)具5% 稅點(diǎn)的發(fā)票,該如何入賬,及如何更新增值稅申報(bào)表
答: 借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。之前交過(guò)稅款嗎?沒(méi)有的話,都是在第10行里面填寫(xiě)正數(shù)銷(xiāo)售額加上負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,2021年4月一筆費(fèi)用專(zhuān)票,抵扣了,但財(cái)務(wù)未入賬,2021年12月32對(duì)方?jīng)_紅了,這個(gè)在賬務(wù)和增值稅申報(bào)上怎么操作呀?
答: 你好,借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。








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