老師,2021年4月一筆費(fèi)用專票,抵扣了,但財(cái)務(wù)未入賬,2021年12月32對(duì)方?jīng)_紅了,這個(gè)在賬務(wù)和增值稅申報(bào)上怎么操作呀?

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于2022-01-13 10:28 發(fā)布 ??526次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-13 10:31
你好,借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
相關(guān)問題討論
您好!是的,沒有到起征點(diǎn)的話,可以免稅
2024-06-27 17:36:02
借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。之前交過稅款嗎?沒有的話,都是在第10行里面填寫正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額。
2024-08-08 17:02:43
視同銷售,開票,只是入賬時(shí)
借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
2022-04-19 09:28:42
你好,借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-01-13 10:31:36
你好; 沒有認(rèn)證的 是走待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅掛著的 ; 所以 是認(rèn)證后在申報(bào)的; 沒有認(rèn)證不報(bào)
2022-04-12 09:55:08
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2022-01-13 10:49
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2022-01-13 10:50