
報無票收入,要交增值稅嗎是不是增值稅申報的時候,填報無票收入,交增值稅嗎
答: 您好!是的,沒有到起征點(diǎn)的話,可以免稅
你好,老師,小規(guī)模,沖紅上年開具1%收入的發(fā)票,重新開具5% 稅點(diǎn)的發(fā)票,該如何入賬,及如何更新增值稅申報表
答: 借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。之前交過稅款嗎?沒有的話,都是在第10行里面填寫正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2021年4月一筆費(fèi)用專票,抵扣了,但財務(wù)未入賬,2021年12月32對方?jīng)_紅了,這個在賬務(wù)和增值稅申報上怎么操作呀?
答: 你好,借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
專票未認(rèn)證,但是入賬,增值稅需要報嗎 有老師說不需要 那分錄怎么寫(我們是外貿(mào)進(jìn)出口公司),是認(rèn)證之后在申報增值稅嗎,現(xiàn)在增值稅就先報0?
專票未認(rèn)證,但是入賬,增值稅需要報嗎 那分錄怎么寫(我們是外貿(mào)進(jìn)出口公司),是認(rèn)證之后在申報增值稅嗎,現(xiàn)在增值稅就先報0?
老師,請問我增值稅申報表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢,那怎么辦?問題現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅,但記賬是按發(fā)票入賬的,那就對不上了啊
想咨詢一下 我們目前公司是小規(guī)模 對公賬戶入賬收入140萬 但是有部分開票部分未開票 這個我怎么來申報增值稅比較合適呢 因為老板不想繳納這么多增值稅








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