請問老師,酒店店慶活動儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實際消費時再確認(rèn)收入、沖減對應(yīng)金額。 答
老師,個體戶建筑隊,用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

假如當(dāng)期無內(nèi)銷,怎樣使退稅額最高?有效方法:推遲申報出口退稅時間,至進(jìn)項充足時,再申報出口退稅。請問:推遲退稅申報,那岀口銷項發(fā)票何時開具?如果還是當(dāng)月出囗,當(dāng)月開具,那次月就要進(jìn)行增值稅申報。
答: 親,出口發(fā)票于報關(guān)單上的出口日期所屬月份開具。即使推遲出口退稅申報。 舉例:3月出口,3月開具出口發(fā)票,無內(nèi)銷業(yè)務(wù)。4月15日前申報增值稅,填寫免抵退銷售額欄,免征增值稅。不需要納稅。
建安企業(yè),增值稅一般納稅人,5月普通發(fā)票有紅字退回,致當(dāng)月銷項為負(fù)數(shù),請問怎么申報增值稅,不想退稅
答: 你。好,這種情況只能去稅務(wù)局申報。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們11月進(jìn)項稅額10萬,如果正常按內(nèi)銷來說銷項大于進(jìn)項要繳納增值稅就做應(yīng)交增值稅,相反進(jìn)項稅額大于銷項就是增值稅轉(zhuǎn)出,如果是外銷,進(jìn)項稅額在當(dāng)月申報出口退稅就是應(yīng)收出口退稅,如果當(dāng)月沒申報出口退稅,要做會計分錄嗎?如果要做怎么做會計分錄
答: 您好,當(dāng)月沒申報出口退稅,不需要做出口退稅相關(guān)的分錄
老師,外貿(mào)退稅開了增值稅專用發(fā)票,如果退不了稅,這張增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項稅額可以轉(zhuǎn)到內(nèi)銷抵扣嗎?
請問生產(chǎn)型出口退稅公司填報增值稅申報表除了在B06的16列免抵退稅那里填寫銷售額,還需要在B44表中的出口退稅那里填寫免征增值稅項目銷售額嗎










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