老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷(xiāo)后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷(xiāo)原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

老師,問(wèn)一下,計(jì)算目前開(kāi)具的發(fā)票金額,是不是用正數(shù)發(fā)票金額減去負(fù)數(shù)的
答: 是的,對(duì)的,是這么做的。
是根據(jù)開(kāi)票金額來(lái)的嗎?我們?nèi)ツ?-12月份都是正數(shù)發(fā)票,然后到2022年一月份電子票紅沖了一些導(dǎo)致一月份開(kāi)票金額是負(fù)數(shù),我想問(wèn)一下銷(xiāo)售額一月份我是統(tǒng)計(jì)正數(shù)開(kāi)票金額還是直接統(tǒng)計(jì)沖減后的負(fù)數(shù)發(fā)票金額?因?yàn)榕鲁?00萬(wàn)
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 是根據(jù)開(kāi)票金額來(lái)的 直接做收入就可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
開(kāi)票軟件一年金額統(tǒng)計(jì),總的金額減去正數(shù)作廢,要減負(fù)數(shù)正常和負(fù)數(shù)作廢嗎?
答: 您好,是的需要減去這些的




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嗚啦啦啦 追問(wèn)
2024-04-25 10:34
郭老師 解答
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2024-04-25 10:42
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