
老師好,開(kāi)1%負(fù)數(shù)發(fā)票,報(bào)增值稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表要填在哪里啊?
答: 在收入欄,銷(xiāo)項(xiàng)稅額欄,跟正常的銷(xiāo)售是一樣的。
老師您好!我們客戶(hù)22年12月份給我們開(kāi)了發(fā)票,名稱(chēng)錯(cuò)了,但是我們?cè)鲋刀惿陥?bào)的時(shí)候勾選了這張票抵扣了,23年2月份給客戶(hù)開(kāi)了紅字信息表,客戶(hù)又給我們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后我本月報(bào)稅,發(fā)票勾選里這種正確的發(fā)票還要勾選嗎
答: 對(duì)的,是的,需要勾選的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)下老師,當(dāng)月公司只開(kāi)具了幾張紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么申報(bào)增值稅啊?
答: 你得在附表一填寫(xiě)你的負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額,這種得去稅務(wù)局申報(bào),你自己申報(bào)不了,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章。








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


