
上月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)上個(gè)月的,附表一要不要填寫(xiě)負(fù)數(shù)金額和負(fù)數(shù)稅額?
答: 同學(xué)你好 收入開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
如果我收了1000塊錢(qián),做的無(wú)票收入,也交稅了,過(guò)了倆月退300。1.我公司用開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?2.當(dāng)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,直接遞減后申報(bào),還是退的這300,在無(wú)票收入那攔沖減?
答: 您好 退的這300,在無(wú)票收入那欄沖減
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
沒(méi)有業(yè)務(wù)、只開(kāi)了幾張負(fù)數(shù)發(fā)票、申報(bào)增值稅時(shí)怎么申報(bào)
答: 如果沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,只是開(kāi)了幾張負(fù)數(shù)發(fā)票,那么在申報(bào)增值稅時(shí),需要在發(fā)票欄里填寫(xiě)“0”,表明沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,不需要繳納增值稅。如果有其他發(fā)票,則需要按照實(shí)際情況來(lái)填寫(xiě),計(jì)算出增值稅總金額。比如:企業(yè)A本月開(kāi)具2張正票,1張負(fù)票,則需要在正票欄里填寫(xiě)2張正票的金額,在負(fù)票欄里填寫(xiě)“0”,此時(shí)相減后,即為本月繳納增值稅總金額。







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幸福的星月 追問(wèn)
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