老師,我3月份所得稅是5362元,分錄是借所得稅費用 5 問
您好,外地預交所得稅先遞減應交所得稅后才實際銀行繳納 答
老師好,丙收購甲全資子公司乙,收購款已應收賬款形 問
你好,以其他應收款形式更好些。 答
老師,你好,個體戶建筑隊總工人工資做成本可以嗎,沒 問
同學你好。沒有核定 也得申報個稅, 申報個稅 可以 經(jīng)營所得稅前扣除 答
老師您好:我的稅前利潤目標是120萬元,經(jīng)營性現(xiàn)金 問
你好,1.?若未考慮所得稅:不合理,因所得稅會減少現(xiàn)金流量。 ? 2.?若已包含所得稅影響:可能合理,但需滿足特定條件(如非現(xiàn)金項目與營運資金變動抵消所得稅支出)。 答
公司買了酒3000塊錢進什么科目進現(xiàn)金流量哪個 問
你好,就是買來招待客戶的嗎?如果是的話,支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 答

上月開了負數(shù)發(fā)票,增值稅申報上個月的,附表一要不要填寫負數(shù)金額和負數(shù)稅額?
答: 同學你好 收入開負數(shù)發(fā)票
如果我收了1000塊錢,做的無票收入,也交稅了,過了倆月退300。1.我公司用開負數(shù)發(fā)票嗎?2.當月申報增值稅的時候,直接遞減后申報,還是退的這300,在無票收入那攔沖減?
答: 您好 退的這300,在無票收入那欄沖減
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
沒有業(yè)務、只開了幾張負數(shù)發(fā)票、申報增值稅時怎么申報
答: 如果沒有業(yè)務發(fā)生,只是開了幾張負數(shù)發(fā)票,那么在申報增值稅時,需要在發(fā)票欄里填寫“0”,表明沒有業(yè)務發(fā)生,不需要繳納增值稅。如果有其他發(fā)票,則需要按照實際情況來填寫,計算出增值稅總金額。比如:企業(yè)A本月開具2張正票,1張負票,則需要在正票欄里填寫2張正票的金額,在負票欄里填寫“0”,此時相減后,即為本月繳納增值稅總金額。







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



小光頭 追問
2022-04-13 12:52
樸老師 解答
2022-04-13 12:58
小光頭 追問
2022-04-13 13:02
樸老師 解答
2022-04-13 13:12
小光頭 追問
2022-04-13 13:29
小光頭 追問
2022-04-13 13:30
樸老師 解答
2022-04-13 13:41