老師您好,我們是一家外貿(mào)公司,小微企業(yè),給客戶的樣品(沒收款),我們是直接做的,借:銷售費(fèi)用-樣品費(fèi),應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款 ,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,就是沒確認(rèn)收入、成本,直接做的費(fèi)用,匯算清繳時(shí),銷售費(fèi)用-樣品費(fèi)在期間費(fèi)用銷售費(fèi)用下填在那一欄,這種要視同銷售嗎?可我已經(jīng)做了銷售費(fèi)用,視同銷收成本這里怎么處理?

愁哇愁哇滴
于2024-04-15 00:34 發(fā)布 ??642次瀏覽
- 送心意
小黃老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-04-15 01:30
贈(zèng)送的樣品銷售需要確認(rèn)
借:銷售費(fèi)用——樣品
貸:庫存商品
應(yīng)交稅金——增值稅——銷項(xiàng)稅額
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贈(zèng)送的樣品銷售需要確認(rèn)
??? 借:銷售費(fèi)用——樣品
????? 貸:庫存商品
???????? 應(yīng)交稅金——增值稅——銷項(xiàng)稅額
2024-04-15 01:30:25
您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
您好,這是收到委托方開具的增值稅專用發(fā)票時(shí):
借:受托代銷商品款10000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300
貸:應(yīng)付賬款11300
2024-06-07 19:30:28
一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)每月和年末的計(jì)提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 丁字賬
借方:登記將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅從 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅” 轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅” 的金額。
貸方:特殊情況如賬務(wù)調(diào)整時(shí)可能使用,如沖減前期多轉(zhuǎn)出的未交增值稅。
“應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅” 丁字賬
借方:登記實(shí)際繳納的增值稅額。
貸方:登記從 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 轉(zhuǎn)入的本月應(yīng)交未交增值稅額。
2024-12-24 15:31:20
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2024-04-15 01:31
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2024-04-15 09:08
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2024-04-15 09:15