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送心意

小黃老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-15 01:30

贈(zèng)送的樣品銷售需要確認(rèn)
    借:銷售費(fèi)用——樣品
      貸:庫存商品
         應(yīng)交稅金——增值稅——銷項(xiàng)稅額

小黃老師 解答

2024-04-15 01:31

匯繳可以放在銷售費(fèi)用其他里面

愁哇愁哇滴 追問

2024-04-15 09:08

未報(bào)關(guān),未收匯,確認(rèn)收入金額怎么確認(rèn)了

小黃老師 解答

2024-04-15 09:15

贈(zèng)送的樣品,沒有收匯也是視同銷售的

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贈(zèng)送的樣品銷售需要確認(rèn) ??? 借:銷售費(fèi)用——樣品 ????? 貸:庫存商品 ???????? 應(yīng)交稅金——增值稅——銷項(xiàng)稅額
2024-04-15 01:30:25
您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
您好,這是收到委托方開具的增值稅專用發(fā)票時(shí): 借:受托代銷商品款10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸:應(yīng)付賬款11300
2024-06-07 19:30:28
一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)每月和年末的計(jì)提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 丁字賬 借方:登記將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅從 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅” 轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅” 的金額。 貸方:特殊情況如賬務(wù)調(diào)整時(shí)可能使用,如沖減前期多轉(zhuǎn)出的未交增值稅。 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅” 丁字賬 借方:登記實(shí)際繳納的增值稅額。 貸方:登記從 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 轉(zhuǎn)入的本月應(yīng)交未交增值稅額。
2024-12-24 15:31:20
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