請問老師,我公司購買別人產品,按原發數記賬,但是發 問
你按實際收到的噸數入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務分析,沒注意信息 答
這個招標客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應收款) 借:其他應收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調整分錄(轉費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸:其他應收款 - 山西茂百順 300 答

請問老師,1月份開的發票,我3月份才收到,5萬多的空調款,需不需要返回再1月份做個應付款?
答: 你好!你可以現在補充計入
請問老師,年底收到300多萬的發票,在12月份收的這個發票在12月份是付不了款的,在1月份才能付款,這個應當于掛應付帳款金額很大,這個有影響嗎?
答: 您好,這個沒事,掛賬上就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問2022年11月份預付了貨款給供應商,2023年1月份收到商品,供應商3月份開具發票給我司;1月份跟3月份要怎么做賬呀?
答: 收到商品時借庫存商品貸預付賬款。 收到發票,把上面這個分錄紅沖再做上面分錄。
老師咨詢一個問題 今年3月份收到應收工程款50萬 50萬在2022年5月份已開票、已經交了稅款的 、我現在3月份需要勾選抵扣票不
問下2019年11月份已經給勞務公司付了款,但票是2020年1月才收到的,那11月份需要做個暫估嗎?票到了1月份再充暫估,這個分錄怎么做
老師,代收代付的賬務會計分錄要怎么做,比例1月份代收1月份部分平臺款1萬,2月份代收1月份剩余平臺款1萬,然后2月份再付供應商結算款1.5萬,主營業務收入是5千,1月份和2月份的分錄分別要怎么做
老師,我這邊有個供應商的發票是3月份開的,但是我沒有收到發票,現在我想把它做到5月份的賬上去,我需要怎么做,涉及要庫存商品的1月份做了預付款可以查,當時沒去查




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個性的金魚 追問
2024-03-01 14:56
宋生老師 解答
2024-03-01 14:57
個性的金魚 追問
2024-03-01 14:59
宋生老師 解答
2024-03-01 14:59