
老師,請問2022年11月份預付了貨款給供應商,2023年1月份收到商品,供應商3月份開具發票給我司;1月份跟3月份要怎么做賬呀?
答: 您好,同學 1月份: 借:預付賬款 貸:銀行存款 3月份 借:庫存商品/原材料等 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸:預付賬款
老師,請問2022年11月份預付了貨款給供應商,2023年1月份收到商品,供應商3月份開具發票給我司;1月份跟3月份要怎么做賬呀?
答: 收到商品時借庫存商品貸預付賬款。 收到發票,把上面這個分錄紅沖再做上面分錄。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我這邊有個供應商的發票是3月份開的,但是我沒有收到發票,現在我想把它做到5月份的賬上去,我需要怎么做,涉及要庫存商品的1月份做了預付款
答: 借庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項待預付賬款。這是電子的嘛?電子的你可以直接自己打印的。
老師,我這邊有個供應商的發票是3月份開的,但是我沒有收到發票,現在我想把它做到5月份的賬上去,我需要怎么做,涉及要庫存商品的1月份做了預付款可以查,當時沒去查
老師你好,我們去年12月購進一批商品,貨物收到,會計按發貨清單已入賬,借:庫存商品貸:應付賬款,年后1月份供貨方開來發票,1月怎么做分錄
老師,我們建筑業有一些供應商開發票比較晚,比如供應商開的發票是3月份的,我這個項目要結轉成本是1月份,我能不能把3月份的發票做到1月份來,這樣就不要暫估入賬了。這樣操作有沒問題呢?
老師我們7月給供貨商掛賬應付1萬元,但供貨商8月份實際開發票時對幾樣商品做了折扣處理,開具的發票金額是9500元,這種怎么做賬務處理呢,我7月份的分錄是借主營業務成本10000,貸:應付賬款10000




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現代的大碗 追問
2023-03-31 09:56
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2023-03-31 10:02
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2023-03-31 10:04
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