送心意

玲老師

職稱會計師

2023-03-31 09:51

收到商品時借庫存商品貸預付賬款。
收到發票,把上面這個分錄紅沖再做上面分錄。

現代的大碗 追問

2023-03-31 09:56

1月暫估入賬?2月份要紅沖掉嗎?還是3月份收到發票再紅沖?商品跟發票跨了2個月

玲老師 解答

2023-03-31 10:02

收到發票的時候再做紅蔥。

現代的大碗 追問

2023-03-31 10:04

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2023-03-31 10:12

不客氣,問題解決,請好評。

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相關問題討論
您好,同學 1月份: 借:預付賬款 貸:銀行存款 3月份 借:庫存商品/原材料等 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸:預付賬款
2023-03-31 09:51:34
收到商品時借庫存商品貸預付賬款。 收到發票,把上面這個分錄紅沖再做上面分錄。
2023-03-31 09:51:43
一月份實際等于銷售完成了,就是差沒開票是不是?
2023-03-31 15:10:08
借庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項待預付賬款。這是電子的嘛?電子的你可以直接自己打印的。
2024-06-17 18:04:25
你好,沒有問題,可以這么做。
2022-06-29 11:40:46
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