老師、客戶給公司付貨款的時(shí)候、用銀行存款支付 問(wèn)
同學(xué)你好 對(duì)于你家來(lái)說(shuō)是 預(yù)收賬款,還是說(shuō),你家已經(jīng)確認(rèn)過(guò)應(yīng)收賬款了,還是說(shuō),一手交錢一手貨的,你家的收入也正打算要一起確認(rèn)呢, 如果是已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入與應(yīng)收賬款了,那就 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,你好,這是我們企業(yè)的稅種認(rèn)定表,請(qǐng)問(wèn)印花稅要 問(wèn)
你好,有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為的就要申報(bào)印花稅。 答
成本核算怎么操作的? 問(wèn)
同學(xué)你好,你主要是指什么,系統(tǒng)操作,還是說(shuō)成本核算的規(guī)則 還是其他 答
員工因公傷殘?jiān)谛摒B(yǎng)中,沒(méi)有薪酬,公司為其購(gòu)買社保, 問(wèn)
個(gè)人部分還是造工資表計(jì)提 答
25年12月暫估進(jìn)貨成本3萬(wàn),次年2月收到發(fā)票直接沖 問(wèn)
那個(gè)關(guān)鍵是有金額差嗎? 答

老師,我們建筑業(yè)有一些供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票比較晚,比如供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票是3月份的,我這個(gè)項(xiàng)目要結(jié)轉(zhuǎn)成本是1月份,我能不能把3月份的發(fā)票做到1月份來(lái),這樣就不要暫估入賬了。這樣操作有沒(méi)問(wèn)題呢?
答: 你好,這種需要暫估1月份暫估,然后3月份收到了發(fā)票。紅沖之前的暫估在做發(fā)票的這個(gè)發(fā)票不能提前做。
老師,你好我公司去年采購(gòu)商品,貨先收到了,發(fā)票未收到,暫估入賬了,同時(shí)將暫估入賬的商品結(jié)轉(zhuǎn)了成本,后來(lái)收到發(fā)票之后,將暫估的商品沖回了,那已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的怎么處理
答: 同學(xué)你好 暫估的和收到的發(fā)票金額不一致嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)教一下 商品暫估入賬 銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本 發(fā)票回來(lái)之后沖暫估款 成本也要沖掉嗎?
答: 嗯,對(duì)的成本也是要沖掉的。








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