
老師,我們建筑業(yè)有一些供應(yīng)商開發(fā)票比較晚,比如供應(yīng)商開的發(fā)票是3月份的,我這個項目要結(jié)轉(zhuǎn)成本是1月份,我能不能把3月份的發(fā)票做到1月份來,這樣就不要暫估入賬了。這樣操作有沒問題呢?
答: 你好,這種需要暫估1月份暫估,然后3月份收到了發(fā)票。紅沖之前的暫估在做發(fā)票的這個發(fā)票不能提前做。
老師,你好我公司去年采購商品,貨先收到了,發(fā)票未收到,暫估入賬了,同時將暫估入賬的商品結(jié)轉(zhuǎn)了成本,后來收到發(fā)票之后,將暫估的商品沖回了,那已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的怎么處理
答: 同學(xué)你好 暫估的和收到的發(fā)票金額不一致嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教一下 商品暫估入賬 銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本 發(fā)票回來之后沖暫估款 成本也要沖掉嗎?
答: 嗯,對的成本也是要沖掉的。







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