
老師,你好!我是負(fù)責(zé)內(nèi)賬,老板有A和B兩家公司(其實(shí)是兩個(gè)同類(lèi)電器不同品牌的產(chǎn)品),現(xiàn)在老板想把B公司的賬轉(zhuǎn)到A公司(B公司沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)不做了),實(shí)際B公司財(cái)務(wù)報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)的余額里包含有銀行存款,庫(kù)存商品,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款,這些應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)到A公司呢?希望有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師幫忙寫(xiě)下分錄。非常感謝!
答: 您好!內(nèi)賬的話(huà),直接合并進(jìn)來(lái)就可以了呀
計(jì)提當(dāng)月租金時(shí),借費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,支付時(shí)借預(yù)付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票借其他應(yīng)付款,貸預(yù)付賬款這樣對(duì)嗎
答: 你好,支付直接借其他應(yīng)付款就行了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
計(jì)提費(fèi)用時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 付款時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 有發(fā)票時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款 那我之前計(jì)提費(fèi)用時(shí) 貸的是 應(yīng)付賬款 需要沖掉重新再做嗎
答: 你好,不用的暫估和發(fā)票一致的,可以不用調(diào)整。








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



Lily 追問(wèn)
2024-02-24 20:02
丁小丁老師 解答
2024-02-24 20:06
Lily 追問(wèn)
2024-02-24 20:12
丁小丁老師 解答
2024-02-24 20:41
Lily 追問(wèn)
2024-02-24 20:55
丁小丁老師 解答
2024-02-24 20:56
Lily 追問(wèn)
2024-02-24 21:14
丁小丁老師 解答
2024-02-24 21:50
Lily 追問(wèn)
2024-02-24 22:37
Lily 追問(wèn)
2024-02-24 22:41
丁小丁老師 解答
2024-02-25 10:10