
老師,我們支付租金沒(méi)有收到發(fā)票,有一個(gè)月掛到“其他應(yīng)收款”的科目下了。后來(lái)幾個(gè)月又做到了“預(yù)付賬款”,現(xiàn)在年底想調(diào)整好。是直接按以下沖銷就可以了嗎?原來(lái):借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款調(diào)賬:借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)收款
答: 您好,是可以的,謝謝!
老師。請(qǐng)問(wèn)只有銀行存款,其他應(yīng)收款,預(yù)付賬款余額可以期初建賬嗎?
答: 做不了 你得有其他的 需要全部的期初
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,公司像法人借錢 會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-法人 ,后面老板拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷會(huì)計(jì)分錄是什么? 如果是法人像公司借款,會(huì)計(jì)分錄 借其他應(yīng)收款-法人 貸 銀行存款,后面老板拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷會(huì)計(jì)分錄又是什么呢?我有點(diǎn)搞混了,
答: 您好,借:管理費(fèi)用等 貸:銀行 2.借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款-法人 ( 這時(shí)就不給法人錢了,因?yàn)樗€欠公司的錢呢)










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