沒做稅務登記的個體戶需要匯算嗎 問
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣衛(wèi)浴的,經(jīng)營范圍,有安裝和維 問
您好,可以的,有經(jīng)營范圍就能開 答
企業(yè)所得稅匯算清繳,105080表,固定資產(chǎn)在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調增項,這個調增項直接用未彌補 問
您好,你是調增了什么? 答
老師,您好!建筑行業(yè),去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù) 答

老師,我們支付租金沒有收到發(fā)票,有一個月掛到“其他應收款”的科目下了。后來幾個月又做到了“預付賬款”,現(xiàn)在年底想調整好。是直接按以下沖銷就可以了嗎?原來:借:其他應收款 貸:銀行存款調賬:借:預付賬款 貸:其他應收款
答: 您好,是可以的,謝謝!
老師。請問只有銀行存款,其他應收款,預付賬款余額可以期初建賬嗎?
答: 做不了 你得有其他的 需要全部的期初
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,公司像法人借錢 會計分錄 借:銀行存款 貸 其他應付款-法人 ,后面老板拿發(fā)票來報銷會計分錄是什么? 如果是法人像公司借款,會計分錄 借其他應收款-法人 貸 銀行存款,后面老板拿發(fā)票來報銷會計分錄又是什么呢?我有點搞混了,
答: 您好,借:管理費用等 貸:銀行 2.借:管理費用等 貸:其他應收款-法人 ( 這時就不給法人錢了,因為他還欠公司的錢呢)










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