
計提當月租金時,借費用,貸其他應付款,支付時借預付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票借其他應付款,貸預付賬款這樣對嗎
答: 你好,支付直接借其他應付款就行了
請問以前會計預付給個人運費款項,一年后又沖掛在法人上。以前借預付賬款個人,貸銀行存款,現(xiàn)在平賬借其他應付款法人戶貸預付賬款個人,帳上這可屬于抽逃資金還是屬于分紅交個稅,公司欠法人戶上錢
答: 你好,這個如果公司欠法人錢的話,是沒問題的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提費用時 借:管理費用 貸:其他應付款 付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 有發(fā)票時 借:預付賬款 貸:其他應付款 那我之前計提費用時 貸的是 應付賬款 需要沖掉重新再做嗎
答: 你好,暫估和發(fā)票一致的,可以不用的。









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