請(qǐng)問(wèn)老師,酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問(wèn)
贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶(hù)實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶(hù)建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問(wèn)
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開(kāi)票收 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答

老師,我們公司出口退稅有一項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的信息,逐項(xiàng)配單搜不到,稅務(wù)局讓我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票紅沖了,然后收到新發(fā)票在配單,紅沖發(fā)票我倒是會(huì),接下來(lái)的增值稅和出口退稅該怎么申報(bào)呀?
答: 1.增值稅申報(bào):首先,在紅沖發(fā)票后,需要按照正常流程進(jìn)行增值稅申報(bào)。在申報(bào)時(shí),應(yīng)將紅沖的發(fā)票金額填入相應(yīng)的欄次,以反映真實(shí)的銷(xiāo)售情況。 2.出口退稅申報(bào):對(duì)于出口退稅,需要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行紅沖操作。 進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng),找到需要紅沖的發(fā)票信息。 點(diǎn)擊紅沖按鈕,并按照系統(tǒng)提示進(jìn)行操作。 在紅沖完成后,重新錄入正確的發(fā)票信息,并進(jìn)行出口退稅申報(bào)。
發(fā)生紅沖增值稅普通發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方不退發(fā)票,紅沖的發(fā)票還給他們嗎?
答: 您好,紅沖的發(fā)票需要給對(duì)方
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)出口退稅的發(fā)票紅沖后,怎么做會(huì)計(jì)分錄,跟抵扣認(rèn)證的發(fā)票紅沖后會(huì)計(jì)分錄一致嗎
答: 您好!是的,i當(dāng)時(shí)藍(lán)字怎么做的,紅字就是一樣的做









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小魚(yú)兒 追問(wèn)
2024-02-21 11:44
樸老師 解答
2024-02-21 11:46