我們外貿(mào)公司拿到供應(yīng)商開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們上個月認(rèn)證并稽核了,這個月退稅的時候發(fā)現(xiàn)開票有問題,需要紅沖開票,但是我們們開了紅字信息表,不能錄入確認(rèn),提示:待退稅,不能進(jìn)項(xiàng)紅沖,這個要怎么才能紅沖發(fā)票呀?這個發(fā)票名稱和報(bào)關(guān)單不一樣退不了稅。

婷婷愛學(xué)習(xí)
于2023-10-26 17:58 發(fā)布 ??6103次瀏覽

- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2023-10-26 17:59
你好,電子稅務(wù)局把這個退稅勾選退回。然后你把這個發(fā)票退給對方,讓他自己紅沖。
相關(guān)問題討論
你好,電子稅務(wù)局把這個退稅勾選退回。然后你把這個發(fā)票退給對方,讓他自己紅沖。
2023-10-26 17:59:49
1.增值稅申報(bào):首先,在紅沖發(fā)票后,需要按照正常流程進(jìn)行增值稅申報(bào)。在申報(bào)時,應(yīng)將紅沖的發(fā)票金額填入相應(yīng)的欄次,以反映真實(shí)的銷售情況。
2.出口退稅申報(bào):對于出口退稅,需要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行紅沖操作。
進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng),找到需要紅沖的發(fā)票信息。
點(diǎn)擊紅沖按鈕,并按照系統(tǒng)提示進(jìn)行操作。
在紅沖完成后,重新錄入正確的發(fā)票信息,并進(jìn)行出口退稅申報(bào)。
2024-02-21 11:21:18
你好,截圖你的頁面看一下的。
2022-10-14 19:36:23
同學(xué)你好。
這個發(fā)票是買了什么。或者說你們賬務(wù)處理是怎么樣的
2025-11-04 17:09:06
借應(yīng)付賬款
貸主營業(yè)務(wù)成本,
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-04-13 15:59:00
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