請問, 異常發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出 怎么做分錄 問
1. 原來已抵扣,現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出 借:原材料 / 庫存商品 / 主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 2. 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 3. 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 貸:銀行存款 答
老板要開了財務(wù)領(lǐng)導(dǎo),那個我要直接給她說嗎?…… 問
您好,要老板自已說,您最好不要說 答
老師,A公司持股B公司99%的股權(quán),金額99萬。A注資到B 問
同學(xué)您好,是的,借長期股權(quán)投資-b公司99萬 貸銀行存款99萬 答
1.實繳需要押金嗎,必須要公示嗎,如果沒有公示咋辦, 問
第一個不需要押金,需要公示,現(xiàn)在補 第二個二月份有工資就計提 沒有工資,不用 營業(yè)執(zhí)照下來就可以做帳 答
老師好,個體工商戶查賬征收有稅率的怎么作收入分 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師,我3月有一張憑證科目用錯了,現(xiàn)在8月想更正,3月的憑證分錄是 借:管理費用-資質(zhì)費 28800 貸:其他應(yīng)付款-魏總28800 現(xiàn)在我要把分錄中的其他應(yīng)付款科目換成 實收資本 科目,請問,我是先沖紅憑證再做筆正確的分錄?還是直接調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款-魏總 28800 貸:實收資本28800
答: 可以的,可以直接做這個分錄。
請問個人4月份幫公司墊付一年房租2萬元,發(fā)票未開具,公司實收資本為0,前期無力支付給個人。借:預(yù)付賬款-租金2萬,貸:其他應(yīng)付款2萬;按月分攤租金借:管理費用-租金1666.67,貸:預(yù)付賬款-租金1666.67;發(fā)票來時借:管理費用-租金2萬,貸:預(yù)付賬款-租金2萬。是這樣做嗎?
答: 嗯嗯,你很棒,就是那樣的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問個人4月份幫公司墊付一年房租2萬元,發(fā)票未開具,公司實收資本為0,前期無力支付給個人。借:預(yù)付賬款-租金2萬,貸:其他應(yīng)付款2萬;按月分攤租金借:管理費用-租金1666.67,貸:預(yù)付賬款-租金1666.67;發(fā)票來時借:管理費用-租金2萬,貸:預(yù)付賬款-租金2萬。是這樣做嗎?
答: 你好同學(xué),你幫別人墊付了一年的房租,相當(dāng)于別人也要給你錢啊,那正常應(yīng)該是借其他應(yīng)付款貸銀行存款,然后別人給你錢的時候再借銀行存款貸其他應(yīng)付款。










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