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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-07-28 09:04

說的是使用這個做法隱匿收入,不申報
借:銀行存款 
貸:應收賬款,預收賬款,其他應付款

789654 追問

2023-07-28 09:49

如果是借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費    這樣就不是隱瞞收入了,也收到對方的發(fā)票了    ,可以直接做     借:銀行存款   ,貸應收賬款了,  是吧

家權老師 解答

2023-07-28 09:52

是的,這樣做沒問問題的哈

789654 追問

2023-07-28 09:55

如果是    借:應收賬款    貸:銀行存款    這樣就是有問題的是嗎

家權老師 解答

2023-07-28 09:57

意思本身是收入,不體現(xiàn)收入的科目,使用應收賬款,預收賬款,其他應付款替代,就是隱匿收入

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相關問題討論
你好; 你們銷售 設備的話; 可以這樣來做賬的; 做借銀行存款,貸預收賬款,開票的時候做借預收賬款,貸主營業(yè)務收入、應交稅費
2022-04-14 15:12:46
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
對于這種跨年度的記賬錯誤更正,您可以通過以下步驟進行處理: 1.編制更正憑證借:預收賬款貸:應收賬款 2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號]憑證錯誤,將應收賬款調(diào)整為預收賬款”。 這樣處理可以糾正之前的錯誤記賬,使賬務記錄準確反映業(yè)務實際情況。 例如,如果錯誤發(fā)生在 2023 年 12 月的第 50 號憑證,那么在 2024 年進行更正時,摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號憑證錯誤,將應收賬款調(diào)整為預收賬款”。
2024-07-05 13:57:35
可以的,可以這樣賬務處理的
2022-05-19 15:43:20
預收賬款在借方,實際就是一個應收賬款 看下他之前是不是有業(yè)務掛在了預收賬款,然后這一次業(yè)務發(fā)生了還是繼續(xù)掛在這個科目
2026-03-28 19:25:09
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