老師,收到設(shè)備款,做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,開票的時候做借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費,這樣是對的嗎? 還是一定要做借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,借預(yù)收賬款,貸應(yīng)收賬款

ellenwzz
于2022-04-14 15:10 發(fā)布 ??1519次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-04-14 15:12
你好; 你們銷售 設(shè)備的話; 可以這樣來做賬的; 做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,開票的時候做借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費
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你好; 你們銷售 設(shè)備的話; 可以這樣來做賬的; 做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,開票的時候做借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費
2022-04-14 15:12:46
你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
對于這種跨年度的記賬錯誤更正,您可以通過以下步驟進行處理:
1.編制更正憑證借:預(yù)收賬款貸:應(yīng)收賬款
2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號]憑證錯誤,將應(yīng)收賬款調(diào)整為預(yù)收賬款”。
這樣處理可以糾正之前的錯誤記賬,使賬務(wù)記錄準確反映業(yè)務(wù)實際情況。
例如,如果錯誤發(fā)生在 2023 年 12 月的第 50 號憑證,那么在 2024 年進行更正時,摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號憑證錯誤,將應(yīng)收賬款調(diào)整為預(yù)收賬款”。
2024-07-05 13:57:35
可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-19 15:43:20
預(yù)收賬款在借方,實際就是一個應(yīng)收賬款
看下他之前是不是有業(yè)務(wù)掛在了預(yù)收賬款,然后這一次業(yè)務(wù)發(fā)生了還是繼續(xù)掛在這個科目
2026-03-28 19:25:09
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