老師,社保是在社保管理客戶端可以直接扣款,還是在 問
在電子稅務(wù)局里面扣款的哈 答
請問合伙企業(yè),只有銀行利息幾分,記財務(wù)費用,經(jīng)營所 問
同學(xué),你好 那就填寫0 答
你好老師,這個應(yīng)稅勞務(wù)銷售額用不用填 問
你們開了服務(wù)發(fā)票才填那個 答
董老師在嗎?想咨詢個問題? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答
現(xiàn)在企業(yè),會采用:銀行承兌匯票融資嗎? 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

之前員工找公司有借款,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。然后有些費用員工給公司墊付了,借管理費用,貸其他應(yīng)收款,幾個月后發(fā)票到了還需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎
答: 您好,發(fā)票如果是已經(jīng)報銷過的就放到已做賬憑證后面,不需要再在處理
老師,你好,公司 支出的一些費用,錢已經(jīng)支付了,但是發(fā)票還沒回來,我能不能這樣做分錄如下:支付款時:借其他應(yīng)收款-A公司,貸:銀行存款,收到發(fā)票了,如果是管理費用,如下分錄:借管理費用,貸其他應(yīng)收款-A公司
答: 費用要是已經(jīng)發(fā)生了,只是沒有回來發(fā)票是正常計入費用的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好! 從對公賬戶里面打到法人私人銀行賬戶里面一筆款,做分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 然后法人又用這些錢付了 電費 工資等,可以做分錄 借:管理費用--電費 貸:其他應(yīng)收款 這樣對不對,如果不對,要怎么做
答: 對的,是的,可以這么做的。
比如 我出差預(yù)支了1000 回來報銷的時候只拿過來了800的發(fā)票 這樣情況下 可以這樣寫憑證不借:管理費用-差旅費 800借:其他應(yīng)收款 200貸:銀行存款 1000
上年做了一筆借管理費用~工資,貸其他應(yīng)收款~社保,貸銀行存款,已經(jīng)結(jié)賬 這一筆分錄做錯了 本年要怎么調(diào)整
老師,你好,請問本月扣繳的公積金、社保,需要做計提分錄嗎?我之前一直沒有計提,扣繳后直接做的分錄如下:借:管理費用,其他應(yīng)收款(員工) 貸:銀行存款
比如 我出差預(yù)支了500 回來報銷的時候拿過來了501的發(fā)票 這樣情況下 可以這樣寫憑證不借:管理費用-差旅費 501貸:其他應(yīng)收款 1貸:銀行存款 1000










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