
之前員工找公司有借款,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。然后有些費(fèi)用員工給公司墊付了,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,幾個(gè)月后發(fā)票到了還需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎
答: 您好,發(fā)票如果是已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)過(guò)的就放到已做賬憑證后面,不需要再在處理
老師,你好,公司 支出的一些費(fèi)用,錢(qián)已經(jīng)支付了,但是發(fā)票還沒(méi)回來(lái),我能不能這樣做分錄如下:支付款時(shí):借其他應(yīng)收款-A公司,貸:銀行存款,收到發(fā)票了,如果是管理費(fèi)用,如下分錄:借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款-A公司
答: 費(fèi)用要是已經(jīng)發(fā)生了,只是沒(méi)有回來(lái)發(fā)票是正常計(jì)入費(fèi)用的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好! 從對(duì)公賬戶(hù)里面打到法人私人銀行賬戶(hù)里面一筆款,做分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 然后法人又用這些錢(qián)付了 電費(fèi) 工資等,可以做分錄 借:管理費(fèi)用--電費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款 這樣對(duì)不對(duì),如果不對(duì),要怎么做
答: 對(duì)的,是的,可以這么做的。









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



紅塵俗客-向光而行 追問(wèn)
2024-03-14 10:19
玲老師 解答
2024-03-14 10:20
紅塵俗客-向光而行 追問(wèn)
2024-03-14 10:22
玲老師 解答
2024-03-14 10:26
紅塵俗客-向光而行 追問(wèn)
2024-03-14 10:28
玲老師 解答
2024-03-14 10:30