
之前員工找公司有借款,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。然后有些費(fèi)用員工給公司墊付了,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,幾個(gè)月后發(fā)票到了還需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎
答: 您好,發(fā)票如果是已經(jīng)報(bào)銷過(guò)的就放到已做賬憑證后面,不需要再在處理
老師,你好,公司 支出的一些費(fèi)用,錢已經(jīng)支付了,但是發(fā)票還沒(méi)回來(lái),我能不能這樣做分錄如下:支付款時(shí):借其他應(yīng)收款-A公司,貸:銀行存款,收到發(fā)票了,如果是管理費(fèi)用,如下分錄:借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款-A公司
答: 費(fèi)用要是已經(jīng)發(fā)生了,只是沒(méi)有回來(lái)發(fā)票是正常計(jì)入費(fèi)用的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好! 從對(duì)公賬戶里面打到法人私人銀行賬戶里面一筆款,做分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 然后法人又用這些錢付了 電費(fèi) 工資等,可以做分錄 借:管理費(fèi)用--電費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款 這樣對(duì)不對(duì),如果不對(duì),要怎么做
答: 對(duì)的,是的,可以這么做的。









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