
之前員工找公司有借款,借其他應收款,貸銀行存款。然后有些費用員工給公司墊付了,借管理費用,貸其他應收款,幾個月后發(fā)票到了還需要進行賬務處理嗎
答: 您好,發(fā)票如果是已經(jīng)報銷過的就放到已做賬憑證后面,不需要再在處理
老師,你好,公司 支出的一些費用,錢已經(jīng)支付了,但是發(fā)票還沒回來,我能不能這樣做分錄如下:支付款時:借其他應收款-A公司,貸:銀行存款,收到發(fā)票了,如果是管理費用,如下分錄:借管理費用,貸其他應收款-A公司
答: 費用要是已經(jīng)發(fā)生了,只是沒有回來發(fā)票是正常計入費用的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好! 從對公賬戶里面打到法人私人銀行賬戶里面一筆款,做分錄 借:其他應收款 貸:銀行存款 然后法人又用這些錢付了 電費 工資等,可以做分錄 借:管理費用--電費 貸:其他應收款 這樣對不對,如果不對,要怎么做
答: 對的,是的,可以這么做的。
比如 我出差預支了1000 回來報銷的時候只拿過來了800的發(fā)票 這樣情況下 可以這樣寫憑證不借:管理費用-差旅費 800借:其他應收款 200貸:銀行存款 1000
上年做了一筆借管理費用~工資,貸其他應收款~社保,貸銀行存款,已經(jīng)結(jié)賬 這一筆分錄做錯了 本年要怎么調(diào)整
老師,你好,請問本月扣繳的公積金、社保,需要做計提分錄嗎?我之前一直沒有計提,扣繳后直接做的分錄如下:借:管理費用,其他應收款(員工) 貸:銀行存款
比如 我出差預支了500 回來報銷的時候拿過來了501的發(fā)票 這樣情況下 可以這樣寫憑證不借:管理費用-差旅費 501貸:其他應收款 1貸:銀行存款 1000









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



如意的飛鳥 追問
2022-06-21 10:54
bamboo老師 解答
2022-06-21 10:56
如意的飛鳥 追問
2022-06-21 11:00
bamboo老師 解答
2022-06-21 11:06
如意的飛鳥 追問
2022-06-21 11:10
bamboo老師 解答
2022-06-21 11:11
如意的飛鳥 追問
2022-06-21 11:18
bamboo老師 解答
2022-06-21 11:23
如意的飛鳥 追問
2022-06-21 11:28
bamboo老師 解答
2022-06-21 11:29
如意的飛鳥 追問
2022-06-21 11:54
bamboo老師 解答
2022-06-21 11:54
如意的飛鳥 追問
2022-06-21 12:13
bamboo老師 解答
2022-06-21 12:18