咨詢郭老師,之前財(cái)務(wù)將一筆代母公司支付的業(yè)務(wù)記錯,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在要調(diào)整,是先紅沖,再記往來款,還是直接調(diào)整 借:其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用(借方紅字), 還是怎么調(diào)整

Cherish????
于2025-07-03 17:13 發(fā)布 ??167次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2025-07-03 17:15
調(diào)整方式分兩種:
1. 當(dāng)期錯賬:直接借“其他應(yīng)收款”,貸“管理費(fèi)用”(紅字)。
2. 跨期或需規(guī)范追溯:先紅沖原分錄(借管理費(fèi)用紅字,貸銀行存款紅字),再借“其他應(yīng)收款”,貸“銀行存款”。
建議根據(jù)錯賬期間和企業(yè)制度選擇,跨期或要求嚴(yán)格時優(yōu)先紅沖重編。
相關(guān)問題討論
您好,發(fā)票如果是已經(jīng)報(bào)銷過的就放到已做賬憑證后面,不需要再在處理
2025-04-16 11:54:06
費(fèi)用要是已經(jīng)發(fā)生了,只是沒有回來發(fā)票是正常計(jì)入費(fèi)用的。
2024-03-14 10:10:17
你好這個應(yīng)收款啊他只是一個往來科目你這樣做的話也不能算錯后期的話可以嗯用其他應(yīng)付款來表示這一你好,這個應(yīng)收款啊,他只是一個往來科目,你這樣做的話也不能算錯,后期的話可以,用其他應(yīng)付款來表示,這一次可以先這樣。
2022-04-28 14:41:06
對的,是的,可以這么做的。
2023-03-25 10:48:44
你好同學(xué),這就是一個往來科目,你這一次先這樣寫吧,不用改了,后期注意一下。
2022-04-28 14:17:10
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



Cherish???? 追問
2025-07-03 17:17
Cherish???? 追問
2025-07-03 17:25
樸老師 解答
2025-07-03 17:27