董老師,可以咨詢您個問題嗎? 問
同學你好 是什么問題 答
老師,現在是不是個稅改政策了,建筑工資發了兩個月 問
2月沒申報,只能去大廳補申報的 答
2月份同事把一個黑戶拿去上報工資了然后工資有打 問
您好,這個更正不了,要去窗口更正 答
山東社保增員減員是不是不在電子稅務局,具體是那 問
對的 在社保系統,你是山東哪里的 答
公司一直沒有計提上月工資,當月直接計提上月然后 問
同學您好,你這個錯一個月,理論上不行,但是現實中,大家為了省事都這么做,就是比如3月拿著2月的工資表,直接計提2月工資并發放,然后在所得稅不做任何調整。 答

老師,您好,按下面的方式處理增值稅,交了的增值稅好像沒有計入到利潤表中呢??增值稅?期末結轉的會計處理步驟?12?進項稅額結轉?:借:應繳稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應繳稅費——應交增值稅(進項稅額)?銷項稅額結轉?:借:應繳稅費——應交增值稅(銷項稅額)貸:應繳稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)?應繳納的增值稅數額結轉?:借:應繳稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應繳稅費——未交增值稅?實際繳納增值稅?:借:應繳稅費——未交增值稅貸:銀行存款
答: 您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
老師,9月進項大于銷項進項留抵,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借方余額1000;項目預繳多繳了增值稅,應交增值稅-預繳增值稅借方余額3000,10月銷項稅額10000,進項稅額2500。10月底需要做哪幾筆分錄,麻煩幫列一下,金額也列上,謝謝!
答: 你好,10月份 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10000 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2500 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 7500 然后再都轉到未交增值稅上就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
房開公司有應交稅額-----預繳增值稅,預繳是增值稅已交抵扣,年底調整應交稅額----應交增值稅進項稅額和應交增值稅銷售稅額是的會計分錄怎么寫?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項









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