老師,9月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)留抵,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額1000;項(xiàng)目預(yù)繳多繳了增值稅,應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅借方余額3000,10月銷項(xiàng)稅額10000,進(jìn)項(xiàng)稅額2500。10月底需要做哪幾筆分錄,麻煩幫列一下,金額也列上,謝謝!

Ailsa
于2021-10-10 15:57 發(fā)布 ??1569次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2021-10-10 16:00
你好,10月份 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7500 然后再都轉(zhuǎn)到未交增值稅上就可以了。
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借;應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ?
? ? ? ?貸:銀行存款
本地申報(bào)時(shí)抵繳
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅
? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
你好;? ? 嗯 。是的。 這樣? 做分錄是對(duì)的??
2022-08-15 16:01:52
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的,
2026-01-06 09:56:36
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
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