請問,本月有銷項稅額10000元,沒有進(jìn)項稅額,但是上月有留抵15000元 完整分錄是老師,請問完整的分錄是不是就是: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項稅額 10000 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000

欣欣子
于2022-03-15 14:11 發(fā)布 ??1400次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-03-15 14:19
你好;是的; 你之前留抵進(jìn)項稅是怎么走的科目 。正常是都留抵 應(yīng)該是做 :借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項稅額 10000
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 ;然后抵減留抵進(jìn)項稅假如在未交增值稅貸方去; 你在做賬 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000
次月繳納 :借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000貸銀行存款5000
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你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué),你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
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